姓名:陈艳娇
政治面貌:党员
最后学位:管理学博士
职称: 教授
研究领域:内部审计、内部控制、风险管理
教学课程:讲授本科生《内部审计学》、《内部控制学》、《内部审计案例》等课程;讲授研究生《公司治理与内部审计》、《内部审计案例研究》、《Corporate Governance and Internal Auditing》等课程。
办公室:敏行楼301
电话:13515116316
E-mail:cyj@nau.edu.cn
通讯地址:南京市浦口区雨山西路86号
邮编:211815
学习简历
1990.09 - 1994.07东北财经大学国际金融专业经济学学士
1997.04 - 1999.03天津财经大学会计学专业管理学硕士
2004.09 - 2007.06 中国农业大学农业经济管理专业管理学博士
2013.09 - 2013.12美国弗吉尼亚大学进修学习
1994.08-现在 南京审计大学,讲师、副教授、教授,内部审计系主任
1995.08-1996.02南京市工商银行国际业务部,从事国际结算工作
2007.03-2008.03 审计署中国内部审计协会,从事内部审计工作
主持参与课题
(一)主持课题
1.国网河南省电力公司经济技术研究院,新形势下审计发现问题责任界定工作体系研究—新形势下审计发现问题责任界定实践咨询服务(SGTYHT/20-JS-224),2021.07-12,主持人
2.审计署2019-2020年度内部审计重点科研立项课题,新时代内部审计基础理论研究(1903),2019.08-2020.12,主持人
3.国家卫计委招标课题,卫生计生系统内部审计工作方法研究(CHEA1516080701),2015.09-2016.10,主持人
4.审计署2015-2016年度内部审计科研课题,舞弊审计研究(1507),2015.08-2016.12,主持人
5.国际内部审计协会IIA,国际内部审计学术发展2015-2016基金项目,2015.06-2016.12,主持人
6.共青团江苏省委委托课题,行政事业单位内部控制体系建设,2017.02-2017.10,主持人
7.国际内部审计协会IIA,国际内部审计学术发展2014-2015基金项目,2014.09-2016.03,主持人
8.审计署关于2012至2013年度重点科研课题,中国特色社会主义审计理论框架研究(12SJ04001),2012.06-2013.06,子课题主持人
9.中国南方电网有限责任公司委托课题, 中国南方电网有限责任公司内部审计体系研究,2013.07-2013.12,主持人
10.卫生部委托课题,卫生系统内部审计操作指南,2011.4—2012.9,主持人
11.江苏高校哲学社会科学重点研究基地重大项目,中国内部审计发展若干战略问题研究,2010-2012.12,子课题负责人
12.江苏省教育厅2010年度高校哲学社会科学研究基金资助项目,增值型内部审计机理研究与实现路径选择,2010.07-2012.06,主持人
13.农业部委托课题,农业部直属垦区企业财务危机预警系统研究,2005.07—2007.07,主持人
14.浙江天泽审计信息咨询有限公司委托课题,内部审计视频课程录制,2015.01-06,主持人
15.研究生中文的《内部审计与社会审计》课题立项建设(Z0130040),2016.12-2018.12,主持人
16.究生英文的《公司治理与内部审计》(留学生)课题立项建设(YJS12016),2012.06-2014.12,主持人
17.2012年校级高等教育研究一般课题立项,内部审计精英人才培养模式研究:IAEP项目的运作与启示(J2012001),2012.11-2013.11,主持人
18.南京审计学院课题,农业政策性金融信贷风险问题研究,2005.05—2006.05,主持人
19.南京审计学院双语教学项目,国际结算,2002.06-2004.06,主持人
(二)参与课题
1.中国农业发展银行,农发行内部审计工作机制研究,2016.11-2017.4,参与人(咨询专家)
2.华能集团横向课题,内部审计组织机构设置改革,2010-2011,参与人
3.江苏省教育厅2009年高校哲学社会科学基金项目,内部审计质量问题研究——基于审计行为主体视角,第一参与人
4.审计署研究课题,国家审计与国家经济安全问题研究,2008.07—2009.07 ,参与人
5.国家社会科学基金项目,资源枯竭地区经济转型扶持政策研究—基于复杂性科学的视角,2007.06—2009.06,第四参与人
6.博士后科学基金课题,农户风险规避需求与政策性农业保险制度研究, 2007.04---2009.04,第三参与人
7.国务院扶贫办课题,研究西部地区国家扶贫工作重点县扶贫与扶智、扶贫项目与人才支持项目相结合的机制,2005.03—2005.09 ,第三参与人
8.审计学院一般项目课题的科研究项目,金融审计与入世后银行运作模式变化的对接性研究,2003——2004,第二参与人
9.南京审计学院新世纪教改工程二期项目,金融学专业人才培养研究,2003.12—2004.01,第一参与人
10.南京审计学院新世纪教改工程一期项目,国际结算教学模拟软件, 2002.04—2005.12,主要制作人
11.江苏省教育厅课题,金融电子化风险及其风险控制,2000.07—2002.11,第三参与人
12.江苏省人文社会科学研究项目,无套利均衡分析在中国运用的实证,2000.07—2002.12,第三参与人
13.南京审计学院课题,国家助学贷款,2000—2002.10,第一参与人
发表论文
1.陈艳娇,应枫瑜.内部审计信息化影响因素研究—基于江苏省问卷调查数据的分析.会计之友,2021(18)
2.陈艳娇,应枫瑜,蔡闫东.浅析内审人员的职业胜任能力.中国审计报,2021年7月28日
3.陈艳娇,余倩倩,徐晨阳.高校复合型内审人才培养困境及改进策略.中国审计报,2021年7月14日
4.陈艳娇,程航.疫情下相关货币政策探析——“稳健”VS“无限量”.中国审计报,2021年7月12日
5.陈艳娇,许佳玥.新时代强化国有企业党领导内部审计工作的研究.中国内部审计,2021(04)(人大复印资料《审计文摘》2021年第6期全文转载)
6.陈艳娇,钱青烨.国企内审整改困境的成因分析.中国审计报,2021年3月17日
7.陈艳娇.内部审计结果运用的主体分析.中国审计报,2020年6月3日
8.陈艳娇,张睿昕.借助内审力量 提升公共突发事件审计效率.中国审计报,2020年5月6日
9.陈艳娇,张兰兰.媒体关注、政府审计与财政安全研究.审计与经济研究,2019(01)(人大复印《审计文摘》2019年第4期转载)
10.陈艳娇.审计整改的主体及其职责研究.中国审计报,2019年12月18日
11.陈艳娇.改革开放以来我国内部审计的发展历程.审计观察,2019(01)(人大复印资料《审计文摘》2019年第4期全文转载)
12.陈艳娇,谢童.行政事业单位内部审计信息化优化策略.中国审计报,2018年12月19日
13.陈艳娇,沈爱华.新时代企业内部审计发展新思考.审计观察,2018(02)
14.陈艳娇,沈爱华.内审开展舞弊审计缺陷的制度分析及策略.内部稽核季刊(台湾),2017(09)
15.陈艳娇,袁惠民.舞弊审计的操作流程浅探.中国审计报,2017年5月24日(人大复印资料《审计文摘》2017年第8期全文转载)
16.陈艳娇,沈爱华.内审工作中运用舞弊审计思维、方法与手段的思考.中国审计报,2017年8月30日(人大复印资料《审计文摘》2017年第12期全文转载)
17.陈艳娇,陈智敏.应加快内审管理信息系统建设.中国审计报,2017年3月1日
18.陈艳娇,陈智敏.内审在审计全覆盖中大有作为.中国审计报.2016年8月17日
19.陈艳娇,张兰兰.对卫计系统内审创新发展的探讨.中国审计报,2016年5月11日
20.郑石桥,陈艳娇.行为审计目标论:理论框架及例证分析.会计之友,2016(09)
21.陈艳娇,陈智敏.内部审计人员岗位轮换:基于问卷调查的分析.中国内部审计,2015(07)(人大复印资料《审计文摘》2015年第10期作为封面文章全文转载)
22.张永春,陈艳娇,邵尹等.大数据背景下公安审计增加组织价值研究——以江苏省公安审计部门为例.中国内部审计,2015(03)
23.陈艳娇,吕萍.商业银行小额信贷信用风险管理研究.中国内部审计,2013(10)
24.陈艳娇,吴春梅,魏国英.中国特色社会主义审计基础理论研究.经济学动态,2012(12)
25.陈艳娇.内部审计报告关系:锚定和文化路径理论架构.现代财经,2012(12)
26.陈艳娇.内部审计业务分类研究——基于问卷调查的分析.经济研究参考,2012(11)
27.陈艳娇.基于博弈分析的内部审计增值研究.学海,2012(02)
28.陈艳娇.高校本科生毕业论文改革设计方案新构思.江苏高教,2011(05)
29.陈艳娇.内部审计人员与高层管理者的沟通. 中国内部审计,2011(02)(人大复印资料《审计文摘》2011年第4期全文转载)
30.陈艳娇.国有农场财务危机预警判别分析.中国农业会计,2009(03)
31.陈艳娇,易仁萍.金融审计免疫系统功能实现的路径研究.审计研究,2009(03)(人大复印资料《审计文摘》2009年第9期转载)
32.陈艳娇.可转让信用证业务中进口商的风险.中国内部审计,2007(09)
33.陈艳娇.基于因子分析的国有农场财务危机预警实证研究.经济问题,2007(05)
34.陈艳娇,乔娟.国有农场财务危机预警定量分析系统的构建.中国农业经济评论,2007(02)
35.陈艳娇.企业财务危机的风险传导分析.中国审计报,2006(08)
36.陈艳娇.农业企业财务危机成因及防范.中国农业会计,2006(07)
37.陈艳娇,乔娟.中国农业利用外资的现状、存在问题及对策分析.世界农业,2005(02)
38.陈艳娇,邸东辉.对完善农村新型合作医疗制度的思考.中国审计报,2005(12)
39.罗强,陈艳娇.农用土地价值评估和征地补偿.中国农垦,2005(04)
40.陈艳娇.斗智:企业并购融资技巧分析.中国外汇管理,2005(05)
41.陈艳娇.关于商业银行贷款审计效率的思考.中国审计报,2004(12)
42.陈艳娇.浅议我国的国内信用证业务.中国决策参考报,2004(03)
43.陈艳娇.高等院校金融专业双语教学的若干思考.市场周刊,2004(03)
44.陈艳娇.一起“逾期交单”引起的纠纷.对外经贸实务,2004(03)
45.陈艳娇.试论日本经济摆脱困境的出路.日本研究,2004(01)
46.陈艳娇.单据在期限内提交是否需要声明.中国外汇管理,2004(01)
47.陈艳娇.影响我国个人住房贷款发展的主要因素.山东工商学院学报,2003(05)
48.陈艳娇.国际贸易结算单据遗失引起的思考.对外经贸实务,2003(09)
49.陈艳娇.国家助学贷款缘何难以推进.中国审计报,2003(12)
50.陈艳娇.一起国际贸易结算单据遗失案引起的思考.中国审计报,2003(06)
51.陈艳娇.关于我国个人信用问题的思考.市场周刊,2003(01)
52.陈艳娇.论银行客户经理制.审计与经济研究,2001(06)
53.陈艳娇.试论维护香港联系汇率制.财金贸易,1999(05)
54.陈艳娇.欧元启动对中国的影响.审计与经济研究,1998(05)
科研奖励
1.教育部.第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖. 2020年,1/7
2.国家卫计委规财司和中国卫生经济学会.科学研究一等奖.2016,1/5
3.中国内部审计协会.全国内部审计理论研讨优秀论文一等奖.2014,2/6
4.中国内部审计协会.全国风险导向审计在风险管理中的应用理论研讨优秀论文二等奖.2008,1/1
出版著作
1.陈艳娇、郑石桥.环境不确定性、机会主义和资本预算实证研究.经济科学出版社,2011
2. 陈艳娇,剧杰,王晓震,杨婧,李曼.内部审计基本理论研究.2012
3.陈艳娇等.卫生系统内部审计操作指南.卫生出版社.2012